Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 13:35.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0391/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: innogy SLovensko s.r.o.
Adresa: Mlynská 31,04291 Košice
IČO: 44291809
Predmet: Vyúčtovane spotreby plynu za rok 2019
Fakturovaná suma s DPH: -402,07
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.12.2019
Dátum vystavenia: 31.12.2019
Dátum splatnosti: 14.01.2020
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0391_19
Zverejnené: 05.02.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov